НДС в международных перевозакх (бухгалтерия экспедитора)
Новые сообщения
Количество постов 7
Автор
Сообщение

Подскажите как отражается 0%НДС (экспорт), если Продавец услуг-Перевозчик на едином налоге, Экспедитор с НДС, Заказчик с НДС. Может ли единщик разбивать счет выставляемый Экспедитору на суммы по территории ин. государств и Украины, что бы Экспедитор мог применить 0%НДС к транзитным средствам на своем счету(принадлежащие перевозчику)??? Или экспедитор обязан в этом случае всю сумму НДС из фрахтра заплатить в казну??? Может ли Экспедитор с НДС работать с международным перевозчиком-единщиком???
Заранее вам благодарен за ответы.


Еще
Наша страница в сети Фейсбук: https://www.facebook.com/MaksimenCo

К примеру у вас ставка от заказчика 5000 грн и фрахт перевозчика 4500 грн.

Перевозчик выставляет вам с единого налога счет с разбивкой, к примеру, следующим образом - 4400 грн за территорией Украины и 100 грн по территории Украины, вы в свою очередь выставляете заказчику 4400 за терр Украины и 600 грн по территории Украины, НДС будет вычитатся с 600 грн по территории Украины и составит около 120 грн. кроме того вы заплатите подоходный налог с вашей дельты , т.е. 25% от 500 грн = 125 грн.
Общие ваши затраты составят 120+125 грн.

самостоятельно придумывать разбивку не рекомендуется т.к. придет в гости налоговая и выйдет гораздо дороже.


Еще
ЯрТранс Лоджистик, ООО

Наша организация работает на едином налоге+добровольные плательщики НДС, подскажите мы можем предоставлять экспедиторские услуги при международных перевозках, если в свидетельстве прописано что место осуществления деятельности: Украина?( в налоговой говорят что нет...) Производить взаиморасчеты в ин.валюте с нерезидентами Украины?


Еще
Наша страница в сети Фейсбук: https://www.facebook.com/MaksimenCo

спасибо за ответ.


Еще
Наша страница в сети Фейсбук: https://www.facebook.com/MaksimenCo

ЦитатаЦитата ("YarTrans Logistic", 20.04.2007 11:58):
К примеру у вас ставка от заказчика 5000 грн и фрахт перевозчика 4500 грн.

Перевозчик выставляет вам с единого налога счет с разбивкой, к примеру, следующим образом - 4400 грн за территорией Украины и 100 грн по территории Украины, вы в свою очередь выставляете заказчику 4400 за терр Украины и 600 грн по территории Украины, НДС будет вычитатся с 600 грн по территории Украины и составит около 120 грн. кроме того вы заплатите подоходный налог с вашей дельты , т.е. 25% от 500 грн = 125 грн.
Общие ваши затраты составят 120+125 грн.

самостоятельно придумывать разбивку не рекомендуется т.к. придет в гости налоговая и выйдет гораздо дороже.


Если предприятие(ФОП) постоянно работает и бухгалтер толковый,то 120-00 (налоговое обязательство) может быть компенсировано за счет налогового кредита,который возникает при оплате предприятием (ФОП) ,например,аренды,мобильного телефона, и т д,если,конечно,получатель денежных средств является плательщиком НДС.
Если СПД является плательщиком единого налога,то подоходный налог с такого СПД не взымается ,если годовой оборот не превышает 500000-00грн.(для физ.лица)


Еще

А в как в налоговой накладной прописывать 0% НДС ( в каком из столбцов:0%Экспорт или 0% реализация на таможенной территории?


Еще
Наша страница в сети Фейсбук: https://www.facebook.com/MaksimenCo

Знатный пермский археолог... такое раскопать, ого...


Еще
Александр
audentes fortuna juvat
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0